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瑞安市侨联2016年部门预算
作者:admin 发布于:2016-02-22 点击量: 

  瑞安市侨联2016年预算基本情况说明

  一、瑞安市归国华侨联合会概况

  (一)主要职能

  瑞安市归国华侨联合会(以下简称市侨联)是市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系我市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是市政协的组成单位和温州市侨联团体会员。其主要职责是:

  1.依法维护归侨、侨眷、和海外侨胞的合法权益,指导基层侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

  2.配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作,促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能。

  3.深入调查研究,了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求,关心推动侨乡的经济建设和社会发展事业,解决侨联工作的新问题,积极探索建立符合重点侨乡实际情况的侨联工作方针和侨联组织体制。

  4.协助海外侨胞在瑞安捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业;开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作;为海外侨胞和留学人员在瑞安投资办实业提供服务。

  5.发挥广大归侨、侨眷、留学人员家属与海外联系广泛的民间交往优势,密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,及时掌握国内外重大侨情动态,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议;参与有关法律、法规实施的监督工作;积极开展形式多样的侨务对台工作。

  6.加强组织建设,指导和帮助基层侨联工作。

  7.承担市委、市府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位只有瑞安市归国华侨联合会本级,没有下级预算单位。

  二、瑞安市侨联2016年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  瑞安市侨联2016年收入预算229.78万元,其中:财政拨款收入227.87万元,占99.17%,上年结转1.91万元,占0.83%。

  (二)支出预算总体安排情况

  瑞安市侨联2016年支出预算229.78万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务210.17万元、一般行政管理事务17.11万元、教育2.5万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出75.29万元,日常公用支出18.39万元,项目支出136.1万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)74.07万元,主要用于在职人员工资和单位正常运行经费。

  2.一般行政管理事务(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休17.11万元,主要用于本单位退休人员工资。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)136.1万元,主要用于侨界留守儿童快乐营活动、侨界困难群众补助、市留联会活动、侨史馆建设、基层侨联建设等方面的支出。

  4.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项)2.5万元,主要用于基层侨联干部和全市侨联系统信息员培训。

  (四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)经费:2016年无安排因公出国(境)费支出。

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算15万元。主要用于海外侨胞来访等接待支出。

  3.公务用车购置及运行费:2016年无安排公务用车购置及运行费预算。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

市级部门收支预算总表

瑞安市侨联
单位:万元

收 入

支 出

项 目

当年预算

项 目

当年预算

一、财政拨款

227.87 

一、 基本支出

93.68 

二、专户资金

 

1.人员支出

75.29 

三、事业单位经营收入

 

2.日常公用支出

18.39 

四、其他收入

 

二、项目支出

136.10 

五、上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

227.87 

本年支出合计

229.78 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

七、上年结转

1.91 

 

 

收 入 总 计

229.78

支 出 总 计

229.78

备注:项目支出为功能科目项级科目

 

市级部门财政拨款预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注

 

合 计

229.78

93.68

136.1

 

201

一般公共服务

 

 

 

 

29

群众团体事务

 

 

 

 

01

行政运行

 

74.07

 

 

208

一般行政管理事务

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

 

 

 

 

04

归口管理的行政单位离退休

 

17.11

 

 

201

一般公共服务

 

 

 

 

29

群众团体事务

 

 

 

 

999

其他群众团体事务支出

 

 

136.1

 

205

教育

 

 

 

 

08

教师进修及干部继续教育

 

 

 

 

02

干部教育

 

2.5

 

 

备注:功能科目编码与科目名称细化到项级

 

市级部门   年度“三公”经费预算统计表

单位:万元

项   目

本年预算数

合   计

15

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

15

3.公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

    (2)公务用车购置费

0

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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